结合集团2020年财务检查工作的要求,为进一步规范和加强公司的日常财务基础工,助推公司各项业务高质量发展,近日,公司组织召开财务检查工作整改部署会。会议由财务总监杨俊主持,公司本部财务管理部全体人员,各控股公司财务主要人员参加会议。
会议围绕集团现场检查和自检自查工作中存在的问题逐一进行梳理并提出整改要求:一是对于存在问题已做了整改的,今后杜绝再次出现;二是对于暂未整改的,各控股公司书面详细说明存在的困难及解决措施;三是因客观原因暂时无法进行整改的,理清思路并提出下一步的解决办法。
会议指出,要加强资金往来的核算与管理,严控资金往来的审批和管控,确保资金使用的安全,严防类似的纰漏。以坚实的财务保障为公司的经营发展助力。